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被检查单位名称
江城哈尼族彝族自治县工业园区管理委员会办公室
检查范围
2024年度
检查方式
现场检查
一、检查的依据及主要内容
(一)检查依据
《中华人民共和国会计法》、《财政检查工作办法》(财政部令第32号)、《财政部门监督办法》(财政部令第69号)、《财政部门实施会计监督办法》(财政部令第10号)、政府会计准则制度、《普洱市财政局关于开展2025年度会计信息质量检查工作的通知》〔普财会监法(2025)13号〕,其他相关法律法规、部门规章及有关制度的补充规定和衔接规定。
(二)检查内容
重点关注单位2024年度政府会计准则制度执行情况,单位内部控制制度建立及实施情况,以及“三公”经费、国有资产管理中存在的相关问题。帮助查找被检查单位资产负债状况、预算执行情况、资产使用情况、内控制度建设等方面存在的问题,健全完善内部控制体系,严肃财经纪律。
二、检查时间
2025年7月21日--7月31日。
三、检查组人员
检查组组长:姜琼波
检查组成员:陈盈愿、李春云
四、检查方案及编制日期
2025年7月15日
江城哈尼族彝族自治县财政局
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